2020年一般公共预算税收返还和转移支付预算表
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单位:万元 | |||||||||
项 目 | 全市 | 市级 | 平定 | 盂县 | 郊区 | 城区 | 矿区 | 开发区 | 县区合计 |
一、一般公共预算收入总计 | 1,259,019 | 508,499 | 201,085 | 222,713 | 142,706 | 70,366 | 76,953 | 36,697 | 750,520 |
(一)本年收入 | 579,700 | 301,500 | 50,950 | 89,585 | 45,475 | 31,130 | 26,885 | 34,175 | 278,200 |
(二)上级补助收入 | 549,024 | 129,518 | 145,121 | 119,031 | 80,737 | 33,278 | 42,813 | -1,474 | 419,506 |
1、 返还性收入 | 15,503 | -26,920 | -592 | 9,015 | 11,807 | 8,176 | 5,905 | 8,112 | 42,423 |
(1)增值税税收返还 | 26,712 | 10,737 | 3,761 | 4,066 | 4,953 | 1,675 | 1,075 | 445 | 15,975 |
(2)增值税五五分享税收返还收入 | -12,658 | -34,621 | -694 | 1,166 | 4,885 | 5,076 | 4,099 | 7,431 | 21,963 |
(3)消费税税收返还 | 601 | 517 | 2 | 79 | 3 | 84 | |||
(4)所得税基数基数返还 | -2,144 | -4,963 | -4,270 | 3,254 | 1,525 | 1,346 | 731 | 233 | 2,819 |
(5) 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 2,992 | 1,410 | 611 | 527 | 444 | 1,582 | |||
2、 一般性转移支付收入 | 433,420 | 93,484 | 127,612 | 99,165 | 62,165 | 24,468 | 36,437 | -9,911 | 339,936 |
(1) 均衡性转移支付补助 | 168,802 | 7,671 | 73,621 | 45,355 | 21,523 | 12,564 | 8,068 | 0 | 161,131 |
提前下达2016年省对市县调整工资等一般性转移支付的通知(2015调资) | 9,623 | 2,749 | 1,952 | 1,988 | 1,386 | 718 | 830 | 6,874 | |
下达2018年省对市县均衡性转移支付增量补助资金的通知 | 6,568 | 1,982 | 1,376 | 1,384 | 698 | 518 | 610 | 4,586 | |
提前下达2020年对市县财政均衡性转移支付的通知 | 145,113 | 2,915 | 67,882 | 39,236 | 18,031 | 10,726 | 6,323 | 142,198 | |
提前下达2016年省对市县调整工资等一般性转移支付的通知 | 1,800 | 0 | 569 | 565 | 429 | 167 | 70 | 1,800 | |
提前下达2020年社区事务转移支付补助的通知 | 584 | 0 | 92 | 44 | 72 | 200 | 176 | 584 | |
提前下达2020年乡镇工作补贴转移支付资金的通知 | 1,961 | 25 | 748 | 773 | 331 | 84 | 1,936 | ||
提前下达2020年省对县级生态转移支付的通知 | 2,739 | 0 | 913 | 1,297 | 529 | 2,739 | |||
提前下达2020年农业转移人口市民化奖励资金的通知 | 414 | 0 | 89 | 68 | 47 | 151 | 59 | 414 | |
(2)县级基本财力保障机制奖补资金补助 | 16,057 | 0 | 6,214 | 4,922 | 3,680 | 548 | 693 | 0 | 16,057 |
(3)各项结算补助 | -13,435 | -6,312 | -2,410 | -2,378 | 8,308 | -1,105 | 577 | -10,115 | -7,123 |
煤炭资源税改革后补助 | -5,191 | -1,087 | -952 | -2,206 | -658 | -288 | -4,104 | ||
地税部门代扣代收代征税款手续费下划基数 | 617 | 425 | 91 | 53 | 81 | -58 | 38 | -13 | 192 |
改变粮食风险金拨款渠道结算 | -355 | 7 | -131 | -104 | -127 | -362 | |||
下划国土资源系统开发区土地分局财政支出预算基数 | 28 | 28 | 0 | ||||||
基层审计机关基础设施维修费 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 | 76 | 76 | 0 | ||||||
体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 48 | 48 | 0 | ||||||
提前下达2020年解决特殊疑难信访问题补助资金 | 33 | 33 | 33 | ||||||
农村寄宿制学校电影放映专项补贴资金 | 10 | 10 | 0 | ||||||
全省乡镇(公社)老放映员补助资金 | 15 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | ||
提前下达2020年省财政补助寺庙维修费 | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | 15 | |||
体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 | 310 | 100 | 45 | 55 | 40 | 35 | 35 | 210 | |
2020年乡镇机关食堂伙食补助 | 183 | 66 | 79 | 33 | 5 | 183 | |||
提前下达2020年乡镇机关办公用房填平补齐补助资金的通知 | 290 | 90 | 130 | 60 | 10 | 290 | |||
盐务局下划经费基数 | 76 | 76 | 0 | ||||||
司法体制上划结算 | -8,974 | -2,212 | -1,626 | -1,108 | -1,272 | -1,403 | -1,353 | -6,762 | |
工商系统划转食药局经费 | -56 | 19 | 19 | 18 | 56 | ||||
开发区奥伦胶带下划结算 | 0 | 103 | -103 | -103 | |||||
财政网电路租用费 | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
党政网电路租用费 | 0 | 12 | -4 | -4 | -4 | -12 | |||
盂县财力补助 | 0 | -400 | 400 | 400 | |||||
车船使用税结算扣款 | 0 | 500 | -500 | -500 | |||||
矿区调整税源结算(2019-2020) | -2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
支持转型综改示范区开发区建设结算 | 0 | ||||||||
开发区向郊区移交社会管理职能财力划转基数 | 5,200 | -5,200 | 0 | ||||||
执法体制上划结算 | 1,871 | -871 | -1,000 | -1,871 | |||||
郊区所属企业划归开发区后税收收入划转基数 | 4,136 | -4,136 | 0 | ||||||
郊区所属企业划归开发区后非税收入划转基数 | 576 | -576 | 0 | ||||||
开发区税收增收奖及扩区结算 | 0 | ||||||||
开发区向郊区移交城乡医保财力划转补充基数 | 87 | -87 | 0 | ||||||
体制结算-建立对资源、能源型财政困难省份民生政策托底保障机制 | 0 | ||||||||
珍宝园债务付息结算 | -2,540 | 2,540 | 2,540 | ||||||
城矿区劳动保障监察执法队体制上划 | 103 | -65 | -38 | -103 | |||||
城矿区安全生产监督执法大队上划 | 144 | -84 | -60 | -144 | |||||
郊区公安分局上划结算 | 3,438 | -3,438 | -3,438 | ||||||
郊、城、矿工商质监下划 | -3,577 | 1,108 | 1,419 | 1,050 | 3,577 | ||||
郊、城、矿自然资源局下划 | -797 | 522 | 161 | 114 | 797 | ||||
法院、检察院政府隐性债务结算 | -1,188 | -588 | -600 | -600 | |||||
县级增收返还奖励资金 | 557 | 0 | 284 | 216 | 57 | 557 | |||
民兵预备役经费预算 | 0 | ||||||||
可再生能源电价附加增值税扣款 | 0 | ||||||||
(4)资源枯竭城市转移支付 | 9,390 | 0 | 2,067 | 1,377 | 1,807 | 4,139 | 9,390 | ||
(5)成品油价格和税费改革转移支付补助 | 0 | ||||||||
(6)固定数额补助 | 54,663 | 14,076 | 12,892 | 14,390 | 8,277 | 2,201 | 2,623 | 204 | 40,587 |
定额结算补助 | -2,205 | 774 | -1,071 | -304 | -357 | -667 | -616 | 36 | -2,979 |
其中: 定额补助 | 75 | 599 | -42 | -111 | -118 | -193 | -98 | 38 | -524 |
工商技术监督经费上解结算 | -526 | -342 | -58 | -102 | -11 | -13 | -184 | ||
地税挂钩经费上解结算 | -1,039 | -292 | -236 | -64 | -128 | -230 | -88 | -1 | -747 |
财监办地市组人员经费结算 | 10 | 10 | 0 | ||||||
安全局经费上划结算 | -84 | -84 | 0 | ||||||
中波台经费上划结算 | -34 | -34 | 0 | ||||||
药检所经费上划结算 | -78 | -78 | 0 | ||||||
科技三项费结算 | 48 | 48 | 0 | ||||||
支援农业生产支出结算 | 108 | 108 | 0 | ||||||
行政执法大队人员调整工资基数结算 | 0 | -351 | 25 | 188 | 115 | 23 | 351 | ||
郊区供电公司上解结算 | 0 | 86 | -86 | -86 | |||||
阳钢职工学校及医院下划城区结算结算 | 0 | -227 | 227 | 227 | |||||
罚没收入建立价调基金结算 | -162 | 2 | -35 | -23 | -20 | -31 | -52 | -3 | -164 |
公检法司服装上划结算 | -144 | -49 | -19 | -17 | -20 | -18 | -21 | -95 | |
县区住房中心上划结算 | 0 | 8 | -4 | -3 | -1 | -8 | |||
平定教育费附加上划结算 | 0 | 686 | -686 | -686 | |||||
城矿区公安局上划结算 | 0 | 1,085 | -600 | -485 | -1,085 | ||||
食品药品监督管理局下划结算 | 509 | 316 | 45 | 45 | 33 | 33 | 37 | 193 | |
退耕还林减收补助 | 66 | 28 | 21 | 17 | 66 | ||||
荫营派出检察院经费上划结算 | -465 | -465 | 0 | ||||||
地税部门三代手续费上解 | -489 | -252 | -64 | -50 | -48 | -43 | -24 | -8 | -237 |
关于下划市县工商津贴补贴基数的通知 | 466 | 305 | 81 | 80 | 161 | ||||
下达市县质监局津补贴(基数) | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||
工商系统下划基数 | 4,175 | 2,810 | 598 | 767 | 1,365 | ||||
质监系统下划基数 | 1,415 | 1,057 | 171 | 187 | 358 | ||||
2020年农村税费改革转移支付 | 8,799 | 0 | 3,267 | 3,742 | 1,749 | 8 | 11 | 22 | 8,799 |
2020年农村税费改革转移支付(市补助) | -428 | 141 | 143 | 144 | 428 | ||||
税务经费下划基本支出基数 | 4,682 | 1,420 | 741 | 831 | 522 | 543 | 432 | 193 | 3,262 |
代征代扣手续费上划 | -617 | -425 | -91 | -53 | -81 | 58 | -38 | 13 | -192 |
农业三税手续费上划 | -592 | -30 | -194 | -107 | -92 | -72 | -19 | -78 | -562 |
生态环境监测机构上划 | -762 | -762 | 0 | ||||||
中央对地方审计补助 | 37 | 25 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | |
提前下达2018年中央省补助华侨事务预算 | 1 | 1 | 0 | ||||||
提前下达2018年省级归侨归眷救济配套专款指标 | 2 | 2 | 0 | ||||||
石油价格调整对渔业农村客运出租车等行业的补助 | 1,560 | 1,028 | 249 | 283 | 532 | ||||
教师绩效工资经费补助 | 1,168 | 7 | 416 | 403 | 341 | 1 | 1,161 | ||
农村公共卫生转移支付 | 212 | 44 | 48 | 64 | 44 | 8 | 4 | 168 | |
提前下达1999-2006年调资补助及一次性奖1244 | 29,223 | 6,052 | 7,077 | 6,920 | 5,098 | 1,836 | 2,222 | 18 | 23,171 |
省对市县均衡性转移资金 | 6,892 | 1,994 | 1,450 | 1,432 | 908 | 482 | 626 | 4,898 | |
体制结算-企业军转干部生活困难补助经费 | 172 | 172 | |||||||
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金基数 | 20 | 20 | 0 | ||||||
(12)企事业划转补助 | 15,896 | 1,822 | 0 | 0 | 339 | 2,115 | 11,620 | 0 | 14,074 |
固定数额-企事业单位划转补助 | 3,535 | 53 | 2,115 | 1,367 | 3,482 | ||||
提前下达2017年省属国有重点煤炭企业办社会职能经费基数 | 12,135 | 1,882 | 10,253 | 10,253 | |||||
下达省属企业中小学移交地方补助经费基数 | 226 | -113 | 339 | 339 | |||||
(12)革命老区转移支付 | 1,301 | 0 | 649 | 652 | 1,301 | ||||
(13)贫困地区转移支付 | 2,457 | 603 | 777 | 617 | 460 | 1,854 | |||
(14)公共安全共同财政事权转移支出 | 3,532 | 1,789 | 733 | 753 | 84 | 95 | 78 | 0 | 1,743 |
(15)教育共同财政事权转移支出 | 18,123 | 2,191 | 4,770 | 4,978 | 2,534 | 1,978 | 1,672 | 15,932 | |
(16)科学技术共同财政事权转移支付支出 | 102 | 49 | 15 | 15 | 4 | 19 | 53 | ||
(17)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 2,143 | 811 | 297 | 891 | 127 | 7 | 10 | 1,332 | |
(17)社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 64,725 | 10,090 | 18,593 | 17,049 | 9,797 | 4,217 | 4,979 | 54,635 | |
(18)卫生健康共同财政事权转移支付支出 | 49,549 | 35,269 | 4,593 | 3,471 | 2,553 | 1,742 | 1,921 | 14,280 | |
(19)住房保障共同财政事权转移支付支出 | 9,424 | 9,424 | 0 | ||||||
(20)节能环保共同财政事权转移支付支出 | 4,779 | 4,566 | 96 | 42 | 75 | 213 | |||
(21)农林水共同财政事权转移支付支出 | 25,182 | 11,160 | 4,451 | 6,924 | 2,507 | 102 | 38 | 14,022 | |
(22)其他共同财政事权转移支付支出 | 0 | 0 | |||||||
(23)交通运输共同财政事权转移支付支出 | 685 | 261 | 259 | 93 | 72 | 424 | |||
(24)其他一般性转移支付支出 | 45 | 14 | 10 | 14 | 7 | 31 | |||
2、 专项补助收入 | 100,101 | 62,954 | 18,101 | 10,851 | 6,765 | 634 | 471 | 325 | 37,147 |
(三)一般债务收入 | 80,000 | 51,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 3,000 | 29,000 |
新增一般债券收入 | 80,000 | 51,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 3,000 | 29,000 |
置换一般债券收入 | 0 | ||||||||
(四)国债转贷收入 | 0 | 0 | |||||||
(五)待偿债置换一般债券上年结余 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
(六)上年结余收入 | 29,593 | 26,481 | 14 | 400 | 900 | 958 | 641 | 199 | 3,112 |
0 | |||||||||
(七)调入预算稳定调节基金 | 14,941 | 8,697 | 4,833 | 614 | 797 | 14,941 | |||
0 | |||||||||
(八)调入资金 | 5,761 | 0 | 0 | 0 | 5,761 | 0 | 0 | 0 | 5,761 |
1、 基金调入 | 0 | 0 | |||||||
2、国有资本经营调入 | 5,761 | 5,761 | 5,761 | ||||||
3、其他调入 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
二、一般公共预算支出总计 | 1,259,019 | 508,499 | 201,085 | 222,713 | 142,706 | 70,366 | 76,953 | 36,697 | 750,520 |
(一)本年支出 | 1,227,588 | 502,695 | 194,546 | 218,488 | 135,853 | 65,020 | 75,652 | 35,334 | 724,893 |
(二)上解上级支出 | 26,798 | 5,804 | 6,539 | 4,125 | 6,853 | 2,296 | 301 | 880 | 20,994 |
1、 老体制上解 | 17,180 | -29 | 5,138 | 3,808 | 5,478 | 2,273 | 370 | 142 | 17,209 |
2、 专项上解 | 9,618 | 5,833 | 1,401 | 317 | 1,375 | 23 | -69 | 738 | 3,785 |
对口援疆资金结算 | 1,025 | 496 | 82 | 183 | 93 | 84 | 58 | 29 | 529 |
跨界断面水质考核生态补偿专项上解 | 200 | -720 | 930 | -940 | 930 | 920 | |||
环境 空气质量奖惩 | 757 | 114 | 378 | -26 | -137 | -281 | 709 | 757 | |
城乡居民基本医疗保险资金上解 | 489 | 245 | 77 | 72 | 51 | 19 | 25 | 244 | |
基本公共卫生服务基数划转上解 | 313 | 76 | 72 | 54 | 51 | 60 | 313 | ||
重大公共卫生服务基数划转上解 | 35 | 3 | 5 | 21 | 6 | 32 | |||
教育领域支出划转上解 | 19 | 19 | |||||||
水资源税收入上解 | 6,780 | 5,790 | 117 | 552 | 252 | 69 | 990 | ||
地方政府债券发行费上解 | 0 | ||||||||
(三)一般债务还本支出 | 4,633 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3,050 | 1,000 | 483 | 4,633 |
债券用财力还本支出 | 4,633 | 100 | 3,050 | 1,000 | 483 | 4,633 | |||
债券还本支出 | 0 | ||||||||
债券置换支出 | 0 | 0 | |||||||
(四)待偿债置换一般债券结余 | |||||||||
(五)安排预算稳定调节基金 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
年终滚存结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:本级 | 0 | ||||||||
减:结转下年的支出 | 0 | 0 | |||||||
其中:本级 | 0 | 0 | |||||||
净结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
当年本级财力 | 839,650 | 286,650 | 137,639 | 168,021 | 105,424 | 50,283 | 59,823 | 31,810 | 553,000 |
预算支出合计 | 1,227,588 | 502,695 | 194,546 | 218,488 | 135,853 | 65,020 | 75,652 | 35,334 | 724,893 |
一、基金收入总计 | 461,536 | 230,753 | 53,170 | 67,252 | 61,065 | 5,138 | 1,356 | 42,802 | 230,783 |
(一)本年本级收入合计 | 302,032 | 147,900 | 45,322 | 61,659 | 7,000 | 5,000 | 1,151 | 34,000 | 154,132 |
(二)上级补助收入合计 | 3,863 | -3,415 | 264 | 138 | 6,617 | 59 | 200 | 7,278 | |
(三)专项债务收入 | 99,500 | 68,000 | 7,500 | 5,000 | 11,000 | 0 | 0 | 8,000 | 31,500 |
1、新增专项债务收入 | 99,500 | 68,000 | 7,500 | 5,000 | 11,000 | 8,000 | 31,500 | ||
2、置换专项债务收入 | 0 | 0 | |||||||
(四)上年结余收入 | 56,141 | 18,268 | 84 | 455 | 36,448 | 79 | 5 | 802 | 37,873 |
(五) 待偿债置换专项债券上年结余 | 0 | ||||||||
(六)调入资金 | 0 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
二、基金支出总计 | 461,536 | 230,753 | 53,170 | 67,252 | 61,065 | 5,138 | 1,356 | 42,802 | 230,783 |
(一)本年本级支出合计 | 461,536 | 230,753 | 53,170 | 67,252 | 61,065 | 5,138 | 1,356 | 42,802 | 230,783 |
(二)上解上级支出合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专项政府债券发行费上解 | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
(三)债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
专项债务上交省 | 0 | 0 | |||||||
(四)调出资金 | 0 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
三、基金年终结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:市本级 | 0 | 0 | |||||||
减:结转下年支出 | 0 | 0 | |||||||
其中:市本级 | 0 | 0 | |||||||
净结余 | 0 | ||||||||
其中:市本级 | 0 | 0 | |||||||
调整预算数 | 461,536 | 230,753 | 53,170 | 67,252 | 61,065 | 5,138 | 1,356 | 42,802 | 230,783 |
0 | |||||||||
一、国有资本经营预算收入总计 | 45,828 | 37,027 | 8,801 | 8,801 | |||||
(一)本年本级收入合计 | 2,367 | 1200 | 1167 | 1,167 | |||||
(二)上级补助收入合计 | 0 | ||||||||
(三)上年结余 | 43,461 | 35827 | 7634 | ||||||
0 | |||||||||
二、国有资本经营预算支出总计 | 45,828 | 37027 | 8801 | 8,801 | |||||
(一)本年本级支出合计 | 40,067 | 37027 | 3040 | 3,040 | |||||
(二)上解上级支出合计 | 0 | 0 | |||||||
(三)调出资金 | 5,761 | 5761 | |||||||
0 | |||||||||
三、国有资本经营预算年终结余 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其中:市本级 | 0 | 0 | |||||||
减:结转下年支出 | 0 | 0 | |||||||
其中:市本级 | 0 | 0 | |||||||
净结余 | 0 | 0 | |||||||
其中:市本级 | 0 | 0 |