2020年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

<![endif]-->

<![endif]-->

                  单位:万元
     全市 市级 平定 盂县 郊区 城区 矿区 开发区 县区合计
一、一般公共预算收入总计 1,259,019  508,499  201,085  222,713  142,706  70,366  76,953  36,697  750,520 
(一)本年收入 579,700  301,500  50,950  89,585  45,475  31,130  26,885  34,175  278,200 
(二)上级补助收入 549,024  129,518  145,121  119,031  80,737  33,278  42,813  -1,474  419,506 
  1   返还性收入 15,503  -26,920  -592  9,015  11,807  8,176  5,905  8,112  42,423 
            1)增值税税收返还 26,712  10,737  3,761  4,066  4,953  1,675  1,075  445  15,975 
            2)增值税五五分享税收返还收入 -12,658  -34,621  -694  1,166  4,885  5,076  4,099  7,431  21,963 
            3)消费税税收返还 601  517    2    79    3  84 
         4)所得税基数基数返还    -2,144  -4,963  -4,270  3,254  1,525  1,346  731  233  2,819 
         5 成品油价格和税费改革税收返还收入 2,992   1,410   611   527   444        1,582 
   2  一般性转移支付收入 433,420  93,484  127,612  99,165  62,165  24,468  36,437  -9,911  339,936 
1 均衡性转移支付补助 168,802  7,671  73,621  45,355  21,523  12,564  8,068  0  161,131 
    提前下达2016年省对市县调整工资等一般性转移支付的通知(2015调资) 9,623  2,749  1,952  1,988  1,386  718  830    6,874 
    下达2018年省对市县均衡性转移支付增量补助资金的通知 6,568  1,982  1,376  1,384  698  518  610    4,586 
    提前下达2020年对市县财政均衡性转移支付的通知 145,113  2,915  67,882  39,236  18,031  10,726  6,323    142,198 
    提前下达2016年省对市县调整工资等一般性转移支付的通知 1,800  0  569  565  429  167  70    1,800 
    提前下达2020年社区事务转移支付补助的通知 584  0  92  44  72  200  176    584 
    提前下达2020年乡镇工作补贴转移支付资金的通知 1,961  25  748  773  331  84      1,936 
    提前下达2020年省对县级生态转移支付的通知 2,739  0  913  1,297  529        2,739 
    提前下达2020年农业转移人口市民化奖励资金的通知 414  0  89  68  47  151  59    414 
(2)县级基本财力保障机制奖补资金补助 16,057  0  6,214  4,922  3,680  548  693  0  16,057 
(3)各项结算补助 -13,435  -6,312  -2,410  -2,378  8,308  -1,105  577  -10,115  -7,123 
       煤炭资源税改革后补助 -5,191  -1,087  -952  -2,206  -658    -288    -4,104 
       地税部门代扣代收代征税款手续费下划基数 617  425  91  53  81  -58  38  -13  192 
       改变粮食风险金拨款渠道结算 -355  7  -131  -104  -127        -362 
       下划国土资源系统开发区土地分局财政支出预算基数 28  28              0 
    基层审计机关基础设施维修费 15  0  3  3  3  3  3    15 
   体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 76  76              0 
   体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 48  48              0 
       提前下达2020年解决特殊疑难信访问题补助资金 33      33          33 
   农村寄宿制学校电影放映专项补贴资金 10  10              0 
   全省乡镇(公社)老放映员补助资金 15  0  4 7 3 1      15 
     提前下达2020年省财政补助寺庙维修费 15    5 1   8  1    15 
     体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 310  100  45 55 40 35  35    210 
   2020年乡镇机关食堂伙食补助 183    66  79  33  5      183 
      提前下达2020年乡镇机关办公用房填平补齐补助资金的通知 290    90  130  60  10      290 
      盐务局下划经费基数 76  76              0 
      司法体制上划结算 -8,974  -2,212  -1,626  -1,108  -1,272  -1,403  -1,353    -6,762 
      工商系统划转食药局经费    -56      19  19  18    56 
      开发区奥伦胶带下划结算 0  103            -103  -103 
      财政网电路租用费 0  4  -1  -1  -1  -1      -4 
      党政网电路租用费 0  12  -4  -4  -4        -12 
      盂县财力补助 0  -400    400          400 
      车船使用税结算扣款 0  500        -500      -500 
      矿区调整税源结算(2019-2020)   -2,000          2,000    2,000 
   支持转型综改示范区开发区建设结算                 0 
     开发区向郊区移交社会管理职能财力划转基数         5,200      -5,200  0 
      执法体制上划结算   1,871        -871  -1,000    -1,871 
      郊区所属企业划归开发区后税收收入划转基数          4,136      -4,136  0 
      郊区所属企业划归开发区后非税收入划转基数          576      -576  0 
      开发区税收增收奖及扩区结算                  0 
      开发区向郊区移交城乡医保财力划转补充基数         87      -87  0 
      体制结算-建立对资源、能源型财政困难省份民生政策托底保障机制                 0 
      珍宝园债务付息结算   -2,540      2,540        2,540 
      城矿区劳动保障监察执法队体制上划   103        -65  -38    -103 
      城矿区安全生产监督执法大队上划   144        -84  -60    -144 
      郊区公安分局上划结算   3,438      -3,438        -3,438 
      郊、城、矿工商质监下划   -3,577      1,108  1,419  1,050    3,577 
      郊、城、矿自然资源局下划   -797      522  161  114    797 
      法院、检察院政府隐性债务结算  -1,188  -588      -600        -600 
      县级增收返还奖励资金 557  0    284    216  57    557 
      民兵预备役经费预算                 0 
      可再生能源电价附加增值税扣款                 0 
(4)资源枯竭城市转移支付 9,390  0  2,067  1,377  1,807    4,139    9,390 
(5)成品油价格和税费改革转移支付补助                 0 
(6)固定数额补助 54,663  14,076  12,892  14,390  8,277  2,201  2,623  204  40,587 
                  定额结算补助 -2,205  774  -1,071  -304  -357  -667  -616  36  -2,979 
                  其中:  定额补助 75  599  -42  -111  -118  -193  -98  38  -524 
              工商技术监督经费上解结算 -526  -342  -58  -102  -11      -13  -184 
              地税挂钩经费上解结算 -1,039  -292  -236  -64  -128  -230  -88  -1  -747 
              财监办地市组人员经费结算 10  10              0 
              安全局经费上划结算 -84  -84              0 
              中波台经费上划结算 -34  -34              0 
              药检所经费上划结算 -78  -78              0 
              科技三项费结算 48  48              0 
              支援农业生产支出结算 108  108              0 
              行政执法大队人员调整工资基数结算 0  -351      25  188  115  23  351 
              郊区供电公司上解结算 0  86      -86        -86 
              阳钢职工学校及医院下划城区结算结算 0  -227        227      227 
              罚没收入建立价调基金结算 -162  2  -35  -23  -20  -31  -52  -3  -164 
              公检法司服装上划结算 -144  -49  -19  -17  -20  -18  -21    -95 
              县区住房中心上划结算 0  8  -4  -3  -1        -8 
              平定教育费附加上划结算 0  686  -686            -686 
              城矿区公安局上划结算 0  1,085        -600  -485    -1,085 
              食品药品监督管理局下划结算 509  316  45  45  33  33  37    193 
              退耕还林减收补助 66    28  21  17        66 
              荫营派出检察院经费上划结算 -465  -465              0 
              地税部门三代手续费上解 -489  -252  -64  -50  -48  -43  -24  -8  -237 
      关于下划市县工商津贴补贴基数的通知 466  305  81  80          161 
      下达市县质监局津补贴(基数) 15  10  4  1          5 
      工商系统下划基数  4,175  2,810  598  767          1,365 
      质监系统下划基数  1,415  1,057  171  187          358 
      2020年农村税费改革转移支付 8,799  0  3,267  3,742  1,749  8  11  22  8,799 
      2020年农村税费改革转移支付(市补助)   -428  141  143  144        428 
      税务经费下划基本支出基数  4,682  1,420  741  831  522  543  432  193  3,262 
      代征代扣手续费上划 -617  -425  -91  -53  -81  58  -38  13  -192 
      农业三税手续费上划 -592  -30  -194  -107  -92  -72  -19  -78  -562 
      生态环境监测机构上划 -762  -762              0 
       中央对地方审计补助 37  25  5  1  1  4  1    12 
       提前下达2018年中央省补助华侨事务预算 1  1              0 
       提前下达2018年省级归侨归眷救济配套专款指标 2  2              0 
      石油价格调整对渔业农村客运出租车等行业的补助 1,560  1,028  249  283          532 
       教师绩效工资经费补助 1,168  7  416  403  341  1      1,161 
       农村公共卫生转移支付 212  44  48  64  44  8  4    168 
       提前下达1999-2006年调资补助及一次性奖1244 29,223  6,052  7,077  6,920  5,098  1,836  2,222  18  23,171 
        省对市县均衡性转移资金 6,892  1,994  1,450  1,432  908  482  626    4,898 
        体制结算-企业军转干部生活困难补助经费 172  172               
       国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金基数 20  20              0 
(12)企事业划转补助 15,896  1,822  0  0  339  2,115  11,620  0  14,074 
      固定数额-企事业单位划转补助 3,535  53        2,115  1,367    3,482 
     提前下达2017年省属国有重点煤炭企业办社会职能经费基数 12,135  1,882          10,253    10,253 
      下达省属企业中小学移交地方补助经费基数 226  -113      339        339 
12)革命老区转移支付 1,301  0  649  652          1,301 
13)贫困地区转移支付 2,457  603  777  617  460        1,854 
(14)公共安全共同财政事权转移支出 3,532  1,789  733  753  84  95  78  0  1,743 
(15)教育共同财政事权转移支出 18,123  2,191  4,770  4,978  2,534  1,978  1,672    15,932 
(16)科学技术共同财政事权转移支付支出 102  49    15  15  4  19    53 
(17)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 2,143  811  297  891  127  7  10    1,332 
(17)社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 64,725  10,090  18,593  17,049  9,797  4,217  4,979    54,635 
(18)卫生健康共同财政事权转移支付支出 49,549  35,269  4,593  3,471  2,553  1,742  1,921    14,280 
(19)住房保障共同财政事权转移支付支出 9,424  9,424              0 
 (20)节能环保共同财政事权转移支付支出 4,779  4,566  96  42  75        213 
(21)农林水共同财政事权转移支付支出 25,182  11,160  4,451  6,924  2,507  102  38    14,022 
(22)其他共同财政事权转移支付支出   0              0 
(23)交通运输共同财政事权转移支付支出 685  261  259  93  72        424 
(24)其他一般性转移支付支出 45  14  10  14  7        31 
   2  专项补助收入 100,101  62,954  18,101  10,851  6,765  634  471  325  37,147 
                   
(三)一般债务收入 80,000  51,000  5,000  5,000  5,000  5,000  6,000  3,000  29,000 
         新增一般债券收入 80,000  51,000  5,000  5,000  5,000  5,000  6,000  3,000  29,000 
         置换一般债券收入                 0 
(四)国债转贷收入 0                0 
(五)待偿债置换一般债券上年结余 0                0 
  0  0              0 
(六)上年结余收入 29,593  26,481  14  400  900  958  641  199  3,112 
                  0 
(七)调入预算稳定调节基金 14,941      8,697  4,833    614  797  14,941 
                  0 
(八)调入资金 5,761  0  0  0  5,761  0  0  0  5,761 
        1  基金调入 0                0 
       2、国有资本经营调入 5,761        5,761        5,761 
       3、其他调入 0                0 
  0  0              0 
二、一般公共预算支出总计 1,259,019  508,499  201,085  222,713  142,706  70,366  76,953  36,697  750,520 
(一)本年支出 1,227,588  502,695  194,546  218,488  135,853  65,020  75,652  35,334  724,893 
(二)上解上级支出 26,798  5,804  6,539  4,125  6,853  2,296  301  880  20,994 
        1  老体制上解 17,180  -29  5,138  3,808  5,478  2,273  370  142  17,209 
       2  专项上解 9,618  5,833  1,401  317  1,375  23  -69  738  3,785 
      对口援疆资金结算 1,025  496  82  183  93  84  58  29  529 
              跨界断面水质考核生态补偿专项上解 200  -720  930  -940  930        920 
              环境 空气质量奖惩 757    114  378  -26  -137  -281  709  757 
      城乡居民基本医疗保险资金上解 489  245  77  72  51  19  25    244 
      基本公共卫生服务基数划转上解 313    76  72  54  51  60    313 
      重大公共卫生服务基数划转上解 35  3  5    21  6      32 
      教育领域支出划转上解 19  19               
      水资源税收入上解 6,780  5,790  117  552  252    69    990 
      地方政府债券发行费上解                 0 
(三)一般债务还本支出 4,633  0  0  100  0  3,050  1,000  483  4,633 
      债券用财力还本支出 4,633      100    3,050  1,000  483  4,633 
      债券还本支出 0                 
      债券置换支出 0                0 
(四)待偿债置换一般债券结余                  
(五)安排预算稳定调节基金 0                0 
                   
  0  0              0 
年终滚存结余 0  0  0  0  0  0  0  0  0 
        其中:本级                 0 
减:结转下年的支出 0                0 
        其中:本级 0                0 
净结余   0  0  0    0  0  0  0 
        其中:本级 0      0    0  0    0 
                   
当年本级财力 839,650  286,650  137,639  168,021  105,424  50,283  59,823  31,810  553,000 
预算支出合计 1,227,588  502,695  194,546  218,488  135,853  65,020  75,652  35,334  724,893 
                   
                   
一、基金收入总计 461,536  230,753  53,170  67,252  61,065  5,138  1,356  42,802  230,783 
(一)本年本级收入合计 302,032  147,900  45,322  61,659  7,000  5,000  1,151  34,000  154,132 
(二)上级补助收入合计 3,863  -3,415  264  138  6,617  59  200    7,278 
(三)专项债务收入 99,500  68,000  7,500  5,000  11,000  0  0  8,000  31,500 
     1、新增专项债务收入 99,500  68,000  7,500  5,000  11,000      8,000  31,500 
     2、置换专项债务收入 0                0 
(四)上年结余收入 56,141  18,268  84  455  36,448  79  5  802  37,873 
(五) 待偿债置换专项债券上年结余 0                 
(六)调入资金 0                0 
                  0 
二、基金支出总计 461,536  230,753  53,170  67,252  61,065  5,138  1,356  42,802  230,783 
(一)本年本级支出合计 461,536  230,753  53,170  67,252  61,065  5,138  1,356  42,802  230,783 
(二)上解上级支出合计 0  0  0  0  0  0  0  0  0 
       专项政府债券发行费上解                 0 
                  0 
(三)债务还本支出 0    0  0          0 
   专项债务上交省 0                0 
(四)调出资金 0                0 
                  0 
                  0 
三、基金年终结余 0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    其中:市本级 0                0 
减:结转下年支出 0                0 
    其中:市本级 0                0 
净结余                 0 
    其中:市本级 0                0 
调整预算数 461,536  230,753  53,170  67,252  61,065  5,138  1,356  42,802  230,783 
                  0 
一、国有资本经营预算收入总计 45,828  37,027      8,801        8,801 
(一)本年本级收入合计 2,367  1200     1167       1,167 
(二)上级补助收入合计                 0 
 (三)上年结余 43,461  35827     7634        
                  0 
二、国有资本经营预算支出总计 45,828  37027     8801       8,801 
(一)本年本级支出合计 40,067  37027     3040       3,040 
(二)上解上级支出合计 0                0 
 (三)调出资金 5,761        5761        
                   
                  0 
三、国有资本经营预算年终结余 0        0        0 
    其中:市本级 0                0 
减:结转下年支出 0                0 
    其中:市本级 0                0 
净结余 0                0 
    其中:市本级 0                0