2019年市本级“三公”经费增减变化原因

市本级各部门单位严格厉行节约、压缩一般性支出作为应对经济下行、保障重点支出的措施,大力压缩一般性支出。

2019年市本级财政拨款安排的“三公”经费预算3312万元,比2018年预算下降8.41%。其中,公务接待费994万元,比2018年预算下降26.75%,减少原因为:主要是规范公务接待活动,严格执行公务接待制度;公务用车运行维护费2157万元,比2018年预算增加3.85%,增加原因为:2019年新增单位“阳泉市城乡建设管理综合行政执法队”,比2018年增加40余部车辆;公务用车购置费100万元,与2018年预算持平出国经费60万元,与2018年预算持平。