2019年市本级“三公”经费增减变化原因

市本级各部门单位严格厉行节约、压缩一般性支出作为应对经济下行、保障重点支出的措施,大力压缩一般性支出。

2019年市本级财政拨款安排的“三公”经费决算2507万元,比2018年决算增长1.25%。其中,公务接待费783万元,比2018年决算增长18.82%,增长原因为:环境监察支队接待监察组大气检查;公务用车运行维护费1543万元,比2018年决算下降4.40%,下降原因为:主要是严格落实党政机关厉行节约有关规定,严格执行用车标准,严控车辆运行费用;公务用车购置费148万元,比2018年决算增长9.63%,增长原因为:因工作需要法院新增公务用车出国经费33万元,比2018年决算下降52.17%,下降原因为:严格控制出国(境)费用。