015001老干部局2011年预算公开
一、中共阳泉市委老干部局概况
中共阳泉市委老干部局是市委工作机关,正县级建制,归口市委组织部管理。行政编制11名,实有人员11名(含1名分流人员,不占编制);内设机构4个,分别是办公室、生活待遇科、政治待遇科、宣传调研科。
(一)主要职能
1.贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定及市的有关精神,制定具体实施办法和细则;
2.开展调查研究,为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作政策提供情况和依据;
3.负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调;
4.督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实;
5.负责离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作,组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用;
6.检查指导离退休干部的文体健身活动以及医疗保健工作;指导全市离退休干部工作部门的自身建设工作;
7.承担市委、市委组织部交办的其他事项等。
(二)2021年主要工作任务
1、聚焦贯彻新时代党的组织路线,着力提升离退休干部党建工作质量。进一步推进有效覆盖,努力在全市离退休干部党组织中推进“百点示范”工作,推进离退休干部党组织规范化建设,进一步促进离退休干部党建融入基层党建大格局。5月举办庆祝中国共产党成立100周年全市离退休干部书画展。
2、聚焦精准化服务,着力满足离退休干部对美好生活的新期待。突出抓好离休干部服务工作,研究制定“服务离休干部一人一策”清单,开展多种形式的走访慰问活动。注重拓展老干部服务管理途径。做好有特殊困难离退休干部的帮扶工作。创优老干部学习活动阵地。
3、聚焦转型发展大局,着力汇聚离退休干部正能量。深入开展“转型出雏型银辉添新彩”主题活动。探索建立离退休干部人才资源发挥作用长效机制,引导老同志积极发挥作用。
4、聚焦信息化建设,着力打造新时代老干部工作数字化服务体系。不断拓宽信息化服务途径,探索疫情防控常态化云党建、云课堂、云服务、云活动等举措。加强老干部工作网宣员队伍建设。精心组织完成离退休干部数据库信息采集工作,5月完成市直各单位信息采集工作并开始推进各县区信息采集工作,6月底前完成全市信息采集。
5、从党史学习中汲取力量,进一步增强老干部工作部门活力。做好我市选拔推荐全国老干部工作先进集体和先进个人表彰对象的有关工作。做好全市优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织推荐工作。扎实开展党史学习教育。做好老干部工作调研和意识形态工作。持续推进机关建设。
部门预算单位构成:
预算部门:中共阳泉市委老干部局
|
序号 |
所属单位名称 |
|
1 |
中共阳泉市委老干部局 |
二、2021年预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2021年收入预算341.38万元,比2020年减少418.49万元,下降55.07%,主要原因是由于事业单位机构改革,原市老干部活动中心合并到市老年大学,经费由市老年大学承担。老干部健康体检等经费比上年预算减少。
(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2021年支出预算340.38万元,比2020年减少419.49万元,下降55.21%,主要原因是由于事业单位机构改革,原市老干部活动中心合并到市老年大学,经费由市老年大学承担。老干部健康体检等经费比上年预算减少。
其中一般公共服务支出310.85万元;较2020年预算减少421.42万元,减少57.55%,主要原因是项目支出减少事业单位机构改革,原市老干部活动中心合并到市老年大学,经费由市老年大学承担。老干部健康体检等经费比上年预算减少。
(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1.2021年基本支出153.28万元,比2020年增加6.23万元,主要原因是基本工资增加2.97万元,社保缴费增加2.16万元,职工福利费、工会经费等运行经费增加1.1万元。
2.2021年项目支出187.1万元,比2020年减少425.72万元,主要原因是由于事业单位机构改革,原市老干部活动中心合并到市老年大学,经费410万元由市老年大学承担。老干部健康体检等经费比上年预算减少15.72万元。
(四)政府性基金支出预算情况
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项
(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因
本年“三公”经费预算要与上年预算一致。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.4万元,与2020年预算持平,主要原因为没有产生公务接待费用。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年预算持平,主要原因是没有产生因公出国费用;公务接待费0.4万元,与2020年预算持平,主要原因是没有产生公务接待费;公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,主要原因是车辆已经上交公车平台。
(二)机关运行经费安排使用情况
行政单位和参照公务员法管理的事业单位要公开使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2021年机关运行经费财政拨款预算25.22万元,与2020年预算万元相比,减少0.01万元,其他交通费用减少。
(三)政府采购信息
2021年政府采购预算总额1.8万元,其中:政府采购服务预算1.8万元,属于印刷服务。
(四)国有资产占有使用情况
1.车辆情况:本单位不持有车辆。
2.房屋情况:我单位办公处所产权属市直机关事务管理局,并由其统一管理,至2021年初我单位固定资产无土地,无房屋。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.绩效目标情况
2021年财政批复本单位绩效目标的项目有8个,涉及一般公共预算资金181.6万元、政府性基金预算资金0万元。
2.绩效管理情况
本单位各项目尚未实施
(六)名词解释
1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
四、2021年预算信息公开表
