一、部门概况
(一)主要职能
参与制定全市财政系统信息化建设规划;负责建设和管理机关局域网,指导全市财政系统广域网建设;承担财政业务应用计算机系统的开发及各科室的软件开发和数据处理;承担信息资源开发,数据库建设和信息服务;负责局机关办公自动化系统建设和计算机网络系统的安全保密工作;负责阳泉市财政局网页的技术工作等。
(二)2020年主要工作任务
按照省财政厅的要求和市财政局的统一安排部署,我中心在2020年完成阳泉市财政核心业务一体化升级改造项目;完成财政工资系统升级项目;完成市县CA国产密码算法升级项目;完成国库集中支付电子化项目。
二、2020年预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说
2020年收入预算204.45万元,比2019年154.68万元增加49.77万元,增长32.17%,主要原因是新增财政专线租用项目、调走一名工作人员。
(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2020年支出预算204.45万元,比2019年154.68万元,增加49.77万元,增长32.17%,主要原因是财政专线租用项目、调走一名工作人员。
1、按支出功能分类,包括事业运行(财政事务)86.79万元,信息化建设(财政事务)106.41万元,行政单位医疗4.32万元,住房公积金6.93万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出86.35万元、商品和服务支出117.93万元、对个人和家庭的补助0.17万元。
(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1.2020年基本支出98.04万元,比2019年109.68万元减少11.64万元,主要原因是调走一名工作人员。
2.2020年项目支出106.41万元,比2019年45万元增加61.41万元,主要原因是新增财政专线租用项目支出。
(四)政府性基金支出预算情况
阳泉市财政信息中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项
(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.9万元,与2018年“三公”经费预算1.9万元持平,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年因公出国(境)费持平;公务接待费0.1万元,与2019年公务接待费持平;公务用车运行维护费1.8万元,与2019年公务用车运行接待费持平。
(二)政府采购信息
2020年阳泉市财政信息中心政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日阳泉市财政信息中心无车辆、无房屋。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明2020年本部门(单位)运转类绩效目标项目有0个,涉及一般公共预算资金0万元。
(六)名词解释
1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
四、2020年阳泉市财政信息中心预算信息公开表
(1)部门收支总表
(2)部门收入总表
(3)部门支出总表
(4)财政拨款收支总表
(5)一般公共预算支出表
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
(7)政府性基金预算支出表
(8)一般公共预算“三公”经费预算表
(9)政府采购预算表