郊区财政局: 扎实开展内部审计 推动财政内控提质增效
2026年是“十五五”规划开局之年,也是财政内控工作由“建章立制”向“提质增效”深度转型的关键之年。郊区财政局紧扣财政科学化、精细化管理主线,扎实开展2026年度内部审计工作,以严审细查筑牢财政管理防线,以内控增效提升治理能力。
本次内部审计聚焦2025年度财政重点业务履职情况,围绕权力运行规范、内控制度健全、风险防控有效、信息化建设支撑四个方面,紧盯预算编制执行、资金拨付管理、项目审批评审等关键环节,全面排查岗位风险隐患,着力构建业务决策、执行和监督相互分离、有效制衡的财政管理机制。
目前,审计报告初稿已完成,所有问题均已逐条反馈,各相关岗位正对照清单逐项整改,举一反三、完善制度漏洞。通过本次内审,进一步厘清了职责边界、压缩了自由裁量空间、强化了内控执行刚性,有效提升基层财政管理水平,切实保障财政资金和国有资产安全,为源头治腐和透明财政建设提供有力支撑。
下一步,区财政局将持续以审计促内控、以内控促规范,推动内控与财政业务深度融合,全面提升财政内控管理效能。
