强管理 防风险 提效能 ——郊区财政局扎实推进2025年度内部审计及内控监督工作
近段时间来,郊区财政局以强化管理、防范风险、提升效能为目标,在全局范围内组织开展了2025年度内部审计及内控监督工作。本次内审监督严格遵循内审制度及山西省财政厅关于加强和改进全省行政事业单位内部控制建设工作的通知要求,有序组织、精准实施,为财政工作规范高效运行提供坚实保障。
本年度内审监督工作聚焦三大重点领域精准发力:
一是聚焦重大政策落实审计。紧密围绕国家重大决策部署,跟踪审计本单位相关政策执行情况,重点审查经济建设、社会保障、农业水利等资金管理,以及政府采购监督管理与改革相关政策的宣传与执行实效。
二是聚焦财务收支审计。以真实性、合法性和效益性为导向,全面审计单位财务收支,核查各股室资金审核、拨付的合规性,预算编制与入库审核的规范性,以及专项资金下达与配套拨付的及时性。
三是聚焦内控制度建立和实施与职责履行监督审计。评估工作流程执行、岗位设置合理性及风险防控薄弱环节,监督责任落实情况,推动各股室及人员规范履职、防范风险、提升效能。
当前,郊区财政局2025年度内部审计及内控监督工作成效显著,为单位规范管理、防范风险、提升效益发挥了重要作用。下一步,郊区财政局将持续深化内部审计和内控监督,创新审计监督理念和方法,不断提升审计监督质量和水平,为财政工作安全、规范、高效运行保驾护航。
